暂估入库的材料被领用了,月末发票来了,材料按照暂估成本已经用完了,该如何处理?
- 作者:快速办
- 发表时间:2025-01-03 16:51:57
暂估入库的材料被领用了,月末发票来了,材料按照暂估成本已经用完了,该如何处理?
答:追溯,材料到了哪个环节就追溯到哪个环节。账务处理如下:
① 冲掉所有暂估的影响
借:原材料——A材料 (红字负数)
贷:应收账款——暂估入账价(红字负数)
借:生产成本——B产品(红字负数)
贷:原材料——A材料 (红字负数)
PS:如果结转成库存商品则直接冲商品到,如果已经销售直接冲到主营业务收入。
② 按照发票数额入账
借:原材料——A材料
贷:应收账款
借:生产成本——B产品
贷:原材料——A材料